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必威体育|主页2019betway手机客户端部门预算
 
 
】  来源:   时间:2019-03-24 16:15:57  浏览 人次

    

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2019betway手机客户端部门预算

二0一九年三月

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部门 必威体育|主页2019年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件: 必威体育|主页2019 betway手机客户端部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

必威体育|主页概况

  一、主要职能

(一)机构设置情况

必威体育|主页共有编制8人,其中参照公务员管理事业编制7人,工勤编制1人。

 (二)部门职责

必威体育|主页,主要职责任务是:依据上级人事考试布置的工作任务和提出的要求,具体组织实施国家机关面向社会招考公务员考试、社会录(聘)用干部考试、各类专业技术资格考试等各项人事考试的报名、组织、成绩通知、证书的发放等工作;负责考前培训工作。

 二、必威体育|主页预算单位构成

从预算单位构成看,必威体育|主页预算部门是本部门预算。

 第二部分

必威体育|主页2019betway手机客户端部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

 必威体育|主页2019年收入预算223.52万元,支出总计223.52万元。与2018年相比,收、支总计各减少3.43万元,减少1.53%。主要原因:1人调离岗位。

  二、收入预算总体情况说明

必威体育|主页2019年收入预算223.52万元,其中:当年财力拨款87.52万元,政府性基金0万元,行政事业性收费136万元。与2018年相比,收入总计各减少3.43万元,减少1.53%。国有资本经营预算0万元, 其他收入0万元。

  三、支出预算总体情况说明

必威体育|主页2019年支出预算合计223.52万元,其中:基本支出94.31万元,占比:42.19%,含人员经费87.27万元,公用经费7.04万元;项目支出129.21万元,含部门专款和跨部门专款0万元,生产建设及社会事业发展项目0万元,占比57.81%

 

  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

必威体育|主页2019年一般公共预算收支预算136万元。政府性基金收支预算0.00万元。与 2018年相比,持平,主要原因:预计报名人数及考试数量和去年无差别。政府性基金收支增加0万元,增长0%,主要原因:我单位无政府性基金收入。

  五、一般公共预算支出预算情况说明

必威体育|主页2019年一般公共预算支出年初预算为223.52万元。主要用于以下方面:教育支出0.35万元,占0.16%;社会保障和就业支出212.38万元,占90.95%;卫生健康支出5.61万元,占2.51%;住房保障支出5.18万元,占2.32%

  六、一般公共预算基本支出预算情况说明

必威体育|主页2019年一般公共预算基本支出94.31万元,其中:人员经费87.27万元,主要包括:基本工资23.08万元、津贴补贴14.47万元、奖金4.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.64万元、医疗保险缴费3.02万元、公务员医疗补助2.59万元、工伤保险0.09万元、生育保险0.22万元、住房公积金5.18万元、在职人员文明奖4.2万元、在职人员采暖补贴1.18万元、在职人员公务通讯补贴0.91万元、在职人员物业服务补贴1.44万元、betway手机客户端目标考核奖4.78万元、月度目标考核奖10.75万元、工会经费0.86万元、福利费1.08万元;公用经费7.04万元,主要包括:办公费1.47万元、邮电费0.91万元、其他费用4.66万元、离退休人员公用经费0.00万元。

  七、政府性基金预算支出预算情况说明

必威体育|主页2019年政府性基金预算支出0.00万元,我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  八、国有资本经营预算支出预算情况说明

必威体育|主页2019年国有资金经营预算支出0.00万元,我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  九、“三公”经费支出预算情况说明

必威体育|主页2019 年“三公”经费预算为4.2万元。比2018年预算数减少0.3万元,减少7%,基本持平。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0.00万元。预算数比2018年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因:我单位2019年没有安排因公出国(境)费 。

    (二)公务用车购置及运行费 0.00万元。其中公务车辆购置费0.00万元,预算数比2018年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因:我单位2019年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费0.00万元,比2018年减少0万元,下降0%,主要原因:公务用车改革以来,我单位已无公务用车运行费。

(三)公务接待费4.20万元。主要用于笔试考试巡视、监考、工作人员等中午快餐费用,及面试考试时,考官、工作人员及封闭考生中午快餐费用。2018年预算数相比减少0.30万元,减少7%。主要原因:缩减三公经费开支。

 十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行费

 必威体育|主页2019年机关运行经费支出预算6.02万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出,比2018年减少7.99万元,下降24.66%,主要原因:公务用车运行维护费减少,取暖费和其他交通费用不在此经费中体现,相对减少。

(二)政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018,我部门对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。2019年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为0万元,其中人员经费支出0.00万元,公用经费支出0.00万元,支出项目共0个,支出总额0万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目0个,支出总额0.00万元。

(四)国有资产占用情况

2018年期末,必威体育|主页固定资产总额108.92万元,其中,房屋建筑物0.00万元,车辆0万元。共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤车0辆;单价 万元以上通用设备 台,单位价值100万元以上专用设备0

(五)关于预算部门构成说明

2019年我单位按照市财政预算公开要求,我单位是本级部门预算纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

 

附件:必威体育|主页2019betway手机客户端部门预算表

                           2019318

 


2019年部门收支总体情况表

单位名称:必威体育|主页                                                                                             单位:万元

收                  入

支                 出 

项   目

金   额

项    目

合计

上年结转结余

本年支出

一般公共预算结转结余

 政府性基金结转结余

国有资本经营预算结余结转

一般公共预算

政府性基金预算

专户管理的行政事业性收费

国有资本经营预算收入

其他资金

小计

其中:财政拨款

当年收入

上级专项转移支付(基金)

一、一般公共预算收入

223.52

一、基本支出

94.31

94.31

87.52

    财政拨款

87.52

    人员支出

87.27

87.27

80.48

    非税收入

136.00

    公用支出

7.04

7.04

7.04

    上级专项转移支付收入

二、项目支出

129.21

129.21

二、政府性基金预算

    部门支出

129.21

129.21

    当年收入

    专项支出

    上级专项转移支付(基金)

三、专户管理的行政事业性收费

四、国有资本经营预算收入

五、其他资金

当年收入合计

223.52

六、上年结转结余

  一般公共预算结转结余

      政府性基金结转结余

      国有资本经营预算结转结余

收入总计

223.52

支出总计

223.52

223.52

87.52

2019年部门收入总体情况表

单位名称:必威体育|主页                                                                                              单位:万元

科目代码

科目名称

总计

一般公共预算支出

国有资本经营预算

政府性基金支出

纳入财政专户管理的行政事业性收费

其他资金

合计

财政拨款

非税收入

上级专项转移支付

上年一般公共预算结余结转

当年收入(国有资金经营)

上年结余结转(国有资本经营)

当年收入(基金)

上年结余结转(基金)

上级专项转移支付(基金)

财拨(小计)

本级财力

一般转移支付

非税(小计)

专项收入

行政事业性收费

罚没收入

国有资源资产有偿使用收入

其他非税收入

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

合计

223.52

223.52

87.52

87.52

136.00

136.00

教育支出

0.35

0.35

0.35

0.35

  进修及培训

0.35

0.35

0.35

0.35

    培训支出

0.35

0.35

0.35

0.35

205

08

03

     在职人员公用经费(培训费)

0.35

0.35

0.35

0.35

社会保障和就业支出

212.38

212.38

78.97

78.97

133.41

133.41

  人力资源和社会保障管理事务

203.74

203.74

70.33

70.33

133.41

133.41

    行政运行

74.53

74.53

70.33

70.33

4.20

4.20

208

01

01

     行政人员及机关技术工人年工资总额

37.55

37.55

37.55

37.55

208

01

01

     年终一次性奖金

4.78

4.78

4.78

4.78

208

01

01

     工伤保险费

0.09

0.09

0.09

0.09

208

01

01

     生育保险费

0.22

0.22

0.22

0.22

208

01

01

     在职人员文明奖

4.20

4.20

4.20

4.20

208

01

01

     在职人员采暖补贴

1.18

1.18

1.18

1.18

208

01

01

     betway手机客户端目标考核奖

4.78

4.78

4.78

4.78

208

01

01

     月度目标考核奖

10.75

10.75

10.75

10.75

208

01

01

     工会经费

0.86

0.86

0.86

0.86

208

01

01

     福利费

1.08

1.08

1.08

1.08

208

01

01

     在职人员物业服务补贴

1.44

1.44

1.44

1.44

208

01

01

     在职人员公务通讯补贴

0.91

0.91

0.91

0.91

208

01

01

     在职人员定额公用经费

1.47

1.47

1.47

1.47

208

01

01

     在职人员公用经费(公务交通补贴)

5.22

5.22

5.22

5.22

    综合业务管理

129.21

129.21

129.21

129.21

208

01

04

      上缴上级人事必威体育首页费

65.00

65.00

65.00

65.00

208

01

04

      人事必威体育首页费用

64.21

64.21

64.21

64.21

  行政事业单位离退休

8.64

8.64

8.64

8.64

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.64

8.64

8.64

8.64

208

05

05

      养老保险金

8.64

8.64

8.64

8.64

卫生健康支出

5.61

5.61

3.02

3.02

2.59

2.59

  行政事业单位医疗

5.61

5.61

3.02

3.02

2.59

2.59

    行政单位医疗

3.02

3.02

3.02

3.02

210

11

01

      医疗保险金

3.02

3.02

3.02

3.02

    公务员医疗补助

2.59

2.59

2.59

2.59

210

11

03

      公务员医疗补助

2.59

2.59

2.59

2.59

住房保障支出

5.18

5.18

5.18

5.18

  住房改革支出

5.18

5.18

5.18

5.18

    住房公积金

5.18

5.18

5.18

5.18

221

02

01

      住房公积金

5.18

5.18

5.18

5.18

2019年部门支出总体情况表

单位名称:

必威体育|主页

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

2019年

合计

基本支出

项目支出

小计

人员支出

公用支出

小计

部门支出

专项支出

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

223.52

223.52

94.31

87.27

7.04

129.21

129.21

205

教育支出

0.35

0.35

0.35

0.35

08

  进修及培训

0.35

0.35

0.35

0.35

03

    培训支出

0.35

0.35

0.35

0.35

  205

  08

  03

      在职人员公用经费(培训费)

0.35

0.35

0.35

0.35

208

社会保障和就业支出

212.38

212.38

83.17

76.48

6.69

129.21

129.21

01

  人力资源和社会保障管理事务

203.74

203.74

74.53

67.84

6.69

129.21

129.21

01

    行政运行

74.53

74.53

74.53

67.84

6.69

  208

  01

  01

      在职人员公务通讯补贴

0.91

0.91

0.91

0.91

  208

  01

  01

      行政人员及机关技术工人年工资总额

37.55

37.55

37.55

37.55

  208

  01

  01

      工伤保险费

0.09

0.09

0.09

0.09

  208

  01

  01

      工会经费

0.86

0.86

0.86

0.86

  208

  01

  01

      在职人员定额公用经费

1.47

1.47

1.47

1.47

  208

  01

  01

      月度目标考核奖

10.75

10.75

10.75

10.75

  208

  01

  01

      年终一次性奖金

4.78

4.78

4.78

4.78

  208

  01

  01

      生育保险费

0.22

0.22

0.22

0.22

  208

  01

  01

      在职人员物业服务补贴

1.44

1.44

1.44

1.44

  208

  01

  01

      福利费

1.08

1.08

1.08

1.08

  208

  01

  01

      在职人员采暖补贴

1.18

1.18

1.18

1.18

  208

  01

  01

      在职人员公用经费(公务交通补贴)

5.22

5.22

5.22

5.22

  208

  01

  01

      betway手机客户端目标考核奖

4.78

4.78

4.78

4.78

  208

  01

  01

      在职人员文明奖

4.20

4.20

4.20

4.20

04

    综合业务管理

129.21

129.21

129.21

129.21

  208

  01

  04

      人事必威体育首页费用

64.21

64.21

64.21

64.21

  208

  01

  04

      上缴上级人事必威体育首页费

65.00

65.00

65.00

65.00

05

  行政事业单位离退休

8.64

8.64

8.64

8.64

05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.64

8.64

8.64

8.64

  208

  05

  05

      养老保险金

8.64

8.64

8.64

8.64

210

卫生健康支出

5.61

5.61

5.61

5.61

11

  行政事业单位医疗

5.61

5.61

5.61

5.61

01

    行政单位医疗

3.02

3.02

3.02

3.02

  210

  11

  01

      医疗保险金

3.02

3.02

3.02

3.02

03

    公务员医疗补助

2.59

2.59

2.59

2.59

  210

  11

  03

      公务员医疗补助

2.59

2.59

2.59

2.59

221

住房保障支出

5.18

5.18

5.18

5.18

02

  住房改革支出

5.18

5.18

5.18

5.18

01

    住房公积金

5.18

5.18

5.18

5.18

  221

  02

  01

      住房公积金

5.18

5.18

5.18

5.18

2019年财政拨款收支总体情况表

单位名称:必威体育|主页

单位:万元

收                             入

支                        出

项                    目

金 额

项            目

合计

上年结转结余

本年支出

一般公共预算结转结余

 基金结转结余

国有资本经营结余结转

一般公共预算

政府性基金

专户管理的行政事业性收费

国有资本经营预算收入

其他资金

小计

其中:财政拨款

当年收入(基金)

上级专项转移支付(基金)

一、一般公共预算收入

223.52

一、一般公共服务

    财政拨款

87.52

二、外交

    非税收入

136.00

三、国防

    上级专项转移支付收入

四、公共安全

二、政府性基金预算

五、教育

0.35

0.35

0.35

    当年收入(基金)

六、科学技术

  上级专项转移支付(基金)

七、文化体育与传媒

三、专户管理的行政事业性收费

八、社会保障和就业

212.38

212.38

78.97

四、国有资本经营预算收入

九、社会保险基金支出

五、其他资金

十、卫生健康

5.61

5.61

3.02

十一、节能环保

十二、城乡社区事务

十三、农林水事务

十四、交通运输

十五、资源勘探信息等事务

十六、商业服务业等事务

十七、金融支出

十九、援助其他地区支出

二十、自然资源海洋气象等支出

二十一、住房保障支出

5.18

5.18

5.18

二十二、粮油物资储备支出

二十三、国有资本经营预算

二十四、灾害防治及应急管理

二十七、预备费

当年收入合计

223.52

二十九、其他支出

六、上年结转结余

三十、转移性支出

    一般公共预算结转结余

三十一、债务还本支出

    基金结转结余

三十二、债务付息支出

    国有资本经营结转结余

三十三、债务发行费用支出

  收  入  合  计

223.52

支出合计

223.52

223.52

87.52

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称:

必威体育|主页

单位:万元

科目编码

单位名称

总计

2019年

基本支出

项目支出

小计

人员经费支出

公用经费支出

小计

部门支出

专项支出

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

合计

223.52

94.31

87.27

7.04

129.21

129.21

205

教育支出

0.35

0.35

0.35

08

  进修及培训

0.35

0.35

0.35

03

    培训支出

0.35

0.35

0.35

  205

  08

  03

      在职人员公用经费(培训费)

0.35

0.35

0.35

208

社会保障和就业支出

212.38

83.17

76.48

6.69

129.21

129.21

01

  人力资源和社会保障管理事务

203.74

74.53

67.84

6.69

129.21

129.21

01

    行政运行

74.53

74.53

67.84

6.69

  208

  01

  01

      生育保险费

0.22

0.22

0.22

  208

  01

  01

      工伤保险费

0.09

0.09

0.09

  208

  01

  01

      行政人员及机关技术工人年工资总额

37.55

37.55

37.55

  208

  01

  01

      年终一次性奖金

4.78

4.78

4.78

  208

  01

  01

      在职人员物业服务补贴

1.44

1.44

1.44

  208

  01

  01

      在职人员公用经费(公务交通补贴)

5.22

5.22

5.22

  208

  01

  01

      在职人员采暖补贴

1.18

1.18

1.18

  208

  01

  01

      工会经费

0.86

0.86

0.86

  208

  01

  01

      在职人员公务通讯补贴

0.91

0.91

0.91

  208

  01

  01

      月度目标考核奖

10.75

10.75

10.75

  208

  01

  01

      betway手机客户端目标考核奖

4.78

4.78

4.78

  208

  01

  01

      在职人员文明奖

4.20

4.20

4.20

  208

  01

  01

      福利费

1.08

1.08

1.08

  208

  01

  01

      在职人员定额公用经费

1.47

1.47

1.47

04

    综合业务管理

129.21

129.21

129.21

  208

  01

  04

      上缴上级人事必威体育首页费

65.00

65.00

65.00

  208

  01

  04

      人事必威体育首页费用

64.21

64.21

64.21

05

  行政事业单位离退休

8.64

8.64

8.64

05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.64

8.64

8.64

  208

  05

  05

      养老保险金

8.64

8.64

8.64

210

卫生健康支出

5.61

5.61

5.61

11

  行政事业单位医疗

5.61

5.61

5.61

01

    行政单位医疗

3.02

3.02

3.02

  210

  11

  01

      医疗保险金

3.02

3.02

3.02

03

    公务员医疗补助

2.59

2.59

2.59

  210

  11

  03

      公务员医疗补助

2.59

2.59

2.59

221

住房保障支出

5.18

5.18

5.18

02

  住房改革支出

5.18

5.18

5.18

01

    住房公积金

5.18

5.18

5.18

  221

  02

  01

      住房公积金

5.18

5.18

5.18

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称:

必威体育|主页

单位:万元

部门预算经济分类

政府预算经济分类

2019年

合计

财政拨款

非税收入

上级专项转移支付

上年一般公共预算结转

小计

专项收入

行政事业性收费

罚没收入

国有资源资产有偿使用收入

其他非税收入

科目名称

科目名称

本级财力

一般转移支付

合计

94.31

87.52

6.79

6.79

必威体育|主页

94.31

87.52

6.79

6.79

  福利费

1.08

1.08

302

29

    福利费

502

01

办公经费

1.08

1.08

  工会经费

0.86

0.86

302

28

    工会经费

502

01

办公经费

0.86

0.86

  工伤保险费

0.09

0.09

301

12

    其他社会保障性缴费

501

02

社会保障缴费

0.09

0.09

  公务员医疗补助

2.59

2.59

2.59

301

11

    公务员医疗补助缴费

501

02

社会保障缴费

2.59

2.59

2.59

  行政人员及机关技术工人年工资总额

37.55

37.55

301

01

    基本工资

501

01

工资奖金津补贴

23.08

23.08

301

02

    津贴补贴

501

01

工资奖金津补贴

14.47

14.47

  betway手机客户端目标考核奖

4.78

4.78

301

03

    奖金

501

01

工资奖金津补贴

4.78

4.78

  年终一次性奖金

4.78

4.78

301

03

    奖金

501

01

工资奖金津补贴

4.78

4.78

  生育保险费

0.22

0.22

301

12

    其他社会保障性缴费

501

02

社会保障缴费

0.22

0.22

  养老保险金

8.64

8.64

301

08

    机关事业单位基本养老保险费

501

02

社会保障缴费

8.64

8.64

  医疗保险金

3.02

3.02

301

10

    城镇职工基本医疗保险缴费

501

02

社会保障缴费

3.02

3.02

  月度目标考核奖

10.75

10.75

301

03

    奖金

501

01

工资奖金津补贴

10.75

10.75

  在职人员采暖补贴

1.18

1.18

301

02

    津贴补贴

501

01

工资奖金津补贴

1.18

1.18

  在职人员定额公用经费

1.47

1.47

302

01

    办公费

502

01

办公经费

1.47

1.47

  在职人员公务通讯补贴

0.91

0.91

302

07

    邮电费

502

01

办公经费

0.91

0.91

  在职人员公用经费(公务交通补贴)

5.22

5.22

302

39

    其他交通费用

502

01

办公经费

5.22

5.22

  在职人员公用经费(培训费)

0.35

0.35

302

16

    培训费

502

03

培训费

0.35

0.35

  在职人员文明奖

4.20

4.20

4.20

301

02

    津贴补贴

501

01

工资奖金津补贴

4.20

4.20

4.20

  在职人员物业服务补贴

1.44

1.44

301

02

    津贴补贴

501

01

工资奖金津补贴

1.44

1.44

  住房公积金

5.18

5.18

301

13

    住房公积金

501

03

住房公积金

5.18

5.18

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

 

单位名称:必威体育|主页

单位:万元

 

项      目

2019年“三公”经费预算数

 

共计

4.20

 

1、因公出国(境)费用

 

2、公务接待费

4.20

 

3、公务用车费

 

其中:(1)公务用车运行维护费

 

      (2)公务用车购置

 

 

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

2019年部门政府性基金支出情况表

单位名称:

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单位:万元

科目编码

科目名称

总计

2019年

基本支出

项目支出

小计

人员经费支出

公用经费支出

小计

部门支出

专项支出

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

说明:我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2019年国有资本经营预算收支表

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单位:万元

项  目

收入预算数

项  目

支出预算数

利润收入

解决历史遗留问题及改革成本支出

股利、股息收入

国有企业资本金注入

产权转让收入

国有企业政策性补贴

清算收入

金融国有资本经营预算支出

其他国有资本经营预算收入

其他国有资本经营预算支出

本年收入合计

本年支出合计

上级专项转移支付收入

调出资金

上年结转收入

收入总计

支出总计

说明:我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

2019年机关运行经费

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单位:万元

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

*

*

1

合计

6.02

30201

办公费

1.47

30216

培训费

0.35

30217

公务接待费

4.20

2019年预算项目支出绩效目标表

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单位:万元

项目名称

主管部门

实施单位

项目概况

项目类别

项目属性

项目周期

项目负责人

资金来源

其中:本级财政资金

上级补助

其他资金

本级财政资金             分年项目预算

2019年

2020年

2021年

项目基本概况

政策依据

项目支出绩效目标与指标

绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

质量指标

时效指标

成本指标

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度指标

说明:我单位2019年没有项目绩效预算支出。

 


 

 
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